职责:
1、负责日常采购比价可靠性的审核,监督工作;
2、监督重大采购项目的招标、议标工作;
3、主导公司需外部审计工作的联系,合同签订和审计工作的跟进;
4、负责内部控制体系的建设、内部流程标准的建立、规范梳理;
5、负责部门团队建设;
6、负责向董事长提交内部审计报告。
任职要求:
1、年龄40岁以内,审计或会计专业;
2、五年以上管理经验,具有大型公司内部审计或财务管理工作经验;
3、高级审计师或高级会计师、注册会计师以上职称;
4、熟练使用K3、用友或其他财务软件。
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