供應商樣件核準程序
1.目的: 籍由適切的零組件樣品承認作業,確保供應商原材料、零組件等其品質特性能符 合規格使用要求.。
4. 3 供應商管制程序。
5. 職責:
格後,作為採購認可條件。
報告。
6. 程序
(1) 所有生產用原材料、零組件等,採購單位在發出採購訂單之前,均需經 由本程序認可;但母公司智翔電腦股份有限公司已承認過之材料、零組 件可視為已認可之物品。
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| 版次 01 | 文件編號
| 制訂日期
| 頁次 1 | 保存年限 3 | ||||||||||||||||||||||||||
(2) 開發新供應商時,由採購直接向廠商索取樣品同時填寫「樣品承認申請 表」一份,經總經理核準后,交工程單位做承認作業。
6.2 索樣
6.2.1 新機種或工程變更及客戶特需之樣品需求時,由相關部門知會工程單位 填「樣品需求表」,送交採購單位索取樣品,以供認可。 (工程可不經採購直接向廠商索取樣品,以爭取時效。採購自己尋求之 樣品不用填寫「樣品需求表」。
6.2.2 采購單位須將經核準之圖面及樣品需求表或相關資料發給供應商作 樣。
6.2.3 工程索樣時應在「樣品需求表」中注明所需樣品的詳細規格 及在備注欄中標注所需之附件資料。
6.3 樣品轉交承認:
6.3.1 採購接到供應商樣品及必要文件「承認書」及「檢驗報告」時,於當日 內轉交工程。
6.3.2 新供應商送樣,工程相關人員依據已核準之「樣品承認申請表」內容進行承認作業。
6.3.3 新機种或工程變更之樣品,既有之供應商送樣時,直接進行承認作業。
6.3.4 工程接到零組件樣品,作業承認認可後記錄於「樣品承認一覽表」中。
6.4.1 工程單位接到供應商送樣後,主管將案件指派人員依最新版本之圖面規 格進行點檢、驗證,並記錄有必要之實測數據於「樣品承認評估報告」 中, 並作出結論,認可後於承認書上簽名,並連同「樣品 承認評估報告」一並上呈工程單位主管批示。(有條件承認須 高層領導核準,如正常則由部門主管審核或核準即可)。 注:承認編號中 APOX表示我公司第几家供應商.
6.4.2 工程部經理或更高層領導為樣件最終合格與否之判定者。
6.5 拒收通知 工程單位判為不合格(不予認可)之案件,將樣品承認評估報告一份,及 不合格樣品交採購寄還廠商參考改進,再重新送樣或更換送樣供應商。凡同 一供應商連續二次送樣被判不合格,則取消該供應商送樣資格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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6.6 承認通知
6.6.1 工程單位判為合格之承認申請,將一式三份經核準后之承認書轉交 於文件管制中心,文件管制中心依「文件與資料管制作業程序」 發行「承認書」給相關單位,(見承認書去向表格)完成承 認程序,採購負責轉交一份給廠商,以供交貨依據。
廠商送承認之樣品、及承認資料與我司要求出現少許差異時,可以 在承認書中修改或注明,作為有條件承認,廠家交貨時需按已修改之 承認書要求交貨、若廠商實際交貨時尚需對零件作少許變動改進 品質,則不必重新送樣、重新測試檢驗,可為“有條件承認”,承 認單位須在「樣品承認評估報告」上標明“有條件承認” 之字樣。
承認資料及樣品送發之單位如下:
承 認 書 去 向 表
6.6.3 初期樣品未經本公司核準前,採購部門不得下單給供應商,供應商不能 交貨,否則一律退貨處理。(急料除外)。
6.6.4 供應商按本公司採購訂單之要求日期及條件交貨。外觀、顏色(用 含上下限之色標或色卡)及某些結構,在書面上很難明確注明者,應留 存樣品作實體承認,以供進料檢驗比對之標準。並作為本公司與供應 廠商品質標準產生爭議時之協調基準,實體承認之樣品在承認書發行時, 由文件管制中心或工程轉發品保或相關單位管理,以為量產進料比對參
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