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2020年内部审核检查记录表

来源:飒榕旅游知识分享网


2020年内部审核检查记录表

编码: 共 1 页 第 1 页 验证所开展的质量活动及技术活动是否持续符合质量管理体系的审核目的 要求,判断质量体系是否能有效地运行 审核频次 审核组长 审核场所 1 公司内部 审核范围 质量体系的全部要素、质量活动及技术活动、所有场所及相关部门 审核时间 内审员 编制人 受审核部门: 总经理、技术负责人、质量负责人、检测部、综合管理部、质控部、业务部、财务部 审核依据: 1、《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号) 2、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017 3、公司质量手册、程序文件、作业指导书及其他体系文件 4、相关法律、法规和试验标准等。 总经理: 年 月 日

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