编号: 年次 公司名称 2017年第一次内审 xx有限公司 1.审核目的 确保公司知识产权管理体系符合公司发展需要及GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》和相关法律法规的要求,并根据体系的规定,对公司知识产权管理体系的所有管理要素及技术要素进行全面的、系统的定期审核,评价体系的符合性、有效性及适合性,并对发现的不符合项及时纠正,制定纠正措施和预防措施。 2.审核依据 (1)GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系标准; (2)《企业知识产权管理手册》 3.审核范围 涉及知识产权相关部门:知识产权部、人力资源部、财务部、研发部、采购部、生产部、销售部。 4.审核成员 本次审核组组长: 内审组成员: 5.审核日程安排表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 内审实施计划发布 日期 参加人员 / / 内审组成员、各部门负责人 被审核部门、内审组成员 内审组成员 内审组成员 内审组成员、被审核部门负责人 内审组成员、被审核部门负责人 内审组成员 《内审检查表》编写&审核 首次会议 现场审核 审核材料的提交 内审组内沟通会 末次会议 不符合工作整改与验证 内审报告编写 制表: 审核: 审批: 日期:
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