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连云港设计研究院安全检查考核表2

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连云港港口工程设计序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839项目检 查 内 容一把手主抓安全(含各级)单位、项目部成立安全领导小组设专兼职安全员、定期召开安全会议单位领导节假日及特定时期坚持值班落实一岗双责,根据工种和岗位、建立健全各类人员安全职责签订《职工安全生产责任书》(层层签)建立健全本单位安全生产规章制度【应含岗位安全责任制、安全教育培训(有签到、有试卷)、危险源辨识及控制、安全确认制、安全例会、检查及考核、建立完善各类操作规程建立健全机械设备档案(含设备名称、所属部门、设备型号、所属厂家、出厂日期、年检情况、安全阀压力表等重要安全部件年检情况、试验情况、大修情临时用电及动火申报记录消防器材,按规定时间检测试验,有专人负责与相关作业、施工的其它单位签订相关安全协议建立健全安全台帐(至少含安全会议、教育、检查、重大危险源和隐患治理、事故、安全工作考核和奖励、安全组织等台帐)开展班组(部门或项目部)自主安全管理定期、按时总结分析上报本单位安全生产工作总结、计划其他安全要求及实施情况分值2020202020101010101010101010102010101020101010201020202010202010551010201010一责任落实二 基础管理三 宣传教育培训四 安全检查五 危险源与应急管理新进职工上岗及时接受岗前3级安全教育(院、公司、项目部)特殊工种作业人员按要求组织参加年审、培训、考核,并建立特殊工种人员档案转岗、换岗、外来施工单位人员及时进行安全教育班组安全活动日开展正常,活动主题符合公司月度工作计划要求工作场所有良好安全宣传氛围(危险部位须设警示标志)及时传达贯彻上级有关安全生产的指示、要求按要求组织开展“安全专项”和季度性安全生产活动安全宣传、教育、培训有计划(含季节性、节假日、换工种、换任务、技改等)单位(各部门、分公司、项目部等)日、周查正常开展定期或不定期进行综合、专项(季节性)、节假日安全检查及时反馈检查中发现的不安全因素落实整改措施情况(含复查情况记录)项目部日、周、月查考核(安全)隐患排查治理和危险源点监控活动开展情况(全面排查、制定措施,落实责任)重大危险源(公司内部定的级别以下同)日常管理、定期评价重大危险源巡查和监控措施的实施情况重大危险源台帐记录(每月检查一次,含检查时间、检查人员、检查内容、检查结果、整改措施、整改时限、复查情况等)组建应急救援队伍配备必要的应急救援器材,并妥善保管,建立专门台帐制定应急预案并报集团安监部备案,是否有针对性、适用性应急预案每年至少演练一次一般危险源管理台账现场作业环节是否严格执行各岗位安全职责、规章制度、操作规程和安全确认制从业人员进入作业现场前按规定标准正确佩戴或使用劳动防护用品(安全帽、工作服、鞋、手套、口罩、安全带、安全绳、护目人镜等) 员 交 通

40414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747575人 员 交 通现场各类人员上岗定位、定位负责,无脱岗、等情况安全生产组织合理有序,无安全隐患危险作业、起重要有专人监护,符合安全要求存在人身危害等处作业区设置有警示牌,人员密集或过往频繁处有人监护有记录区域封闭、隔离、监护等安全防护措施落实到位驾驶员严格执行交通规则和安全操作规程保持车辆安全正常状态行车路线及工作任务执行办公室指令作业现场机械、设备无“跑、冒、滴、漏”现象各类机械、设备证照、标牌齐全各类机械、设备、设施的安全装置齐全可靠各种仪表显示准确严格执行各类特种作业相关操作规定是否有“三合一”状况(职工休息场所与操作、储存等一种或几种用途混合设置在同一连通空间场所的情况)工作场所、仓库等符合消防安全要求,是否留有完整的消防通道,禁烟区域,无吸烟、带火源等情况消防设施、器材有无缺失、损坏或被擅自使用,是否保持完好工作状态,外观标签是否完好,是否按要求送检动火作业和氧气、乙炔瓶管理存放符合规范,回火防止器、压力表、安全阀齐全、灵敏、可靠煤炉、电炉、电取暖器及使用环境等是否符合安全规范动火及危险场所应急器材配备情况配电房、变压器管理符合安全要求,安全用具齐备且定期检验合格变压器、油开关、电容器等无漏油和异声;各种保护装置(互锁、联锁、信号、仪表、警告牌、栏杆等设施)完整无缺;高压配电所内应有事故照明,并配备手电筒临时线路有审批制度,严格执行申请、安装、检查、使用、拆除的手续电器安全保护措施到位,接地、接零、防雷保护系统符合要求外线电杆、铁塔、避雷针无倾斜和损伤,拉线桩完好,各级电压架空线之间,及与道路、建筑、树木间的安全距离应符合规定各种移动电具专人保管,定期三个月检查维修一次,有记录台帐电气设备选用布置和临时电线架设符合电气规程标准,有无私拉乱接现象各类电气金属外壳是否有可靠的接零(地),并符合规定要求;按要求安装的触电保安器按期实验有记录作业场所设置与建筑结构是否符合国家规定和标准,建筑物、建筑设施等,齐全完整,坚固安全,符合规范要求符合定置管理要求,各种物料、工具等堆放整齐、平稳、不超高、不超出规定负荷。废料及时清理,有合理通道工作及作业场所设置明显安全警示标志冬季“五防”、夏季“七防”措施落实情况重大危险源是否按《危险源履约责任书》内容实施有效监控情况其他安全管理10101010101010101010105101010101051010101010101020201010101010102020205六 现场执行机械及特种设备及消防电 气施工场地及其他七 职业卫生及事故管理

建立健全本单位安全事故、工伤档案(含单位、时间、地点、事故经过、事故类型、事故类别、事故受害人、事故责任人、事故考核、防范措施等)按规定及时如实上报事故,未有隐瞒特种作业、危险化学品、重大危险源危害告知与防范措施说明按要求参加职业健康体检 职业卫生77及防寒及防暑降温设备、物品发放到位组织和积极配合有关部门,按“四不放过”原则对事故进行调查处理,并吸取78事事故教训,开展事故反思活动,落实整改措施79故“三违”考核80管事故实行扣分制理评价 51020100意见考评人员签字 被评被查单位说明

)1、本标准是每季度对各单位、项目部进行安全检查评价的依

2、打分值以每次累计打分为主。(集团安监部或院领导参加3、单位年度评价得分率即为个人安全风险抵押金所得比例。4、年度单位年度评价总分低于50%的给予项目经理黄牌警告5、连续两年单位年度评价总分低于50%的建议免职。6、无实施内容的采取备份制。

程设计院安全检查评分标准评 价 标 准查会议记录、一把手讲话、一项不符全扣查小组名单及安全员任命文件(报公司并即使更新)、会议记录、会议签到等,一项不符全扣2分查记录,缺一次扣5分根据工种、岗位查安全职责,缺一项全扣缺一人全扣查制度,缺1个扣5分,一项不完善扣2分(扣完变负分)查规程,缺1个扣5分,一项不完善扣2分(扣完变负分)查资料,缺1个扣5分,一项不完善扣2分查资料,缺一项扣3分,不够完善一项扣1分查资料,缺一项扣3分,不够完善一项扣1分查协议,未签协议全扣查资料,缺一项扣5分,不够完善一项扣2分查计划、学习、活动记录、班组现场、企业对班组开展考核制度,资料不齐全、不完善一项扣2分有总结、有分析、有措施、有计划,少一项扣5分,不完善扣2分发现一处不完善扣2分对照名册签到簿看考试试卷、教育记录等资料,缺一人扣2分对照花名册查证书,缺一人扣2分对照花名册看资料、试卷,缺一人扣2分查班组活动记录,缺一次扣2分查宣传资料、现场、警示标志,一处不完善扣5分查资料,缺一项扣10分,不够完善一项扣5分查计划、检查记录、总结一项不完善扣2分查宣传、教育资料,未开展全扣,不完善扣2分查记录,缺一次扣5分查季度检查资料(抽查其他类别检查),资料一项不齐全、不完善扣2分职能部门或公司检查发现的,一项扣2分一项未整改,全扣,未按要求整改不到位,扣10分月查考核扣6、周查扣4分、日查扣2分按规定执行,未开展全扣,开展不到位扣5分查记录,每年评价、总结报告一次,缺一次扣10分查资料、看现场,未报告全扣,资料不完善扣5分查记录,缺一项扣10分,不够完善一项扣5分救援队未组建全扣,组建不完善一项扣2分查器材,查台帐,不齐备或不完善扣2分没有预案全扣,不够完善扣5分,未备案扣10分查计划方案、实施情况,缺一项扣5分,不完善一项扣2分不完善扣2分,无分布图全扣对照考核细则及相关实施资料查现场,一项违规扣5分查现场,一项不符扣5分检查情况(扣分原因)考评得分查现场,一项不符扣2分查现场,一项不符扣5分查现场,一项不符扣5分查现场,一项不符扣5分查现场,一项不符扣5分查现场,一项不符扣5分查现场,一项不符扣2分查现场,一项不符扣5分查现场,一项不符扣5分查现场,一项不符扣5分查现场,一项不符扣5分查现场,一项不符扣2分查现场,一项不符扣5分查现场,一项不符扣2分查现场,一项不符扣2分查现场,一项不符扣5分查现场,一项不符扣5分查现场,一项不符扣5分查现场,一项不符扣2分查现场,一项不符扣5分查现场,一项不符扣5分查现场,一项不符扣5分查现场,一项不符扣2分查现场,一项不符扣2分查现场,一项不符扣2分查现场,一项不符扣2分查现场,一项不符扣2分查现场,一项不符扣2分查现场,一项不符扣2分查现场,一项不符扣2分查现场,一项不符扣5分对照资料查现场监控措施,缺一项扣5分,一处执行不力扣2分发现问题,一项扣5分查资料,缺一项扣5分,不够完善一项扣2分,无事故发生也应建立空白档案查报表或报告时间,缺一次全扣查资料,不完善一项扣2分查单位人员名单,缺一人扣分查资料,不完善一项扣2分查资料,缺一项扣5分,不够完善一项扣2分发生一起扣20分轻伤扣15/30分,重伤扣25/50分,死亡扣50/100分;其它事故损失千元以内扣10分,每增加1千元加扣5分。日期: 年 月 日被检查单位负责人签字:日期: 年 月 日价的依据。本标准共设7大项80小项,总分1000分。导参加的检查,均以加倍扣分计算;得分不加)比例。牌警告。

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